問題已解決
有簡易征收的企業(yè)認證了3%的專票,應該怎么處理



你好,銷售出去是減易計稅,對應的進項認證抵扣了,是這意思嗎?
2024 07/29 14:12

84785001 

2024 07/29 14:13
對的是,這個意思

郭老師 

2024 07/29 14:14
你現(xiàn)在進項轉(zhuǎn)出就可以了

84785001 

2024 07/29 14:16
跟正常的進項轉(zhuǎn)出一樣不,我們轉(zhuǎn)出對方開負數(shù)發(fā)票嗎?賬務也一樣

郭老師 

2024 07/29 14:17
對方不需要紅沖的,你直接進項轉(zhuǎn)出,借成本等
帶應交稅費,應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。

84785001 

2024 07/29 14:19
申報表填寫也是一樣的嗎

郭老師 

2024 07/29 14:20
申報表需要再付表二里面免稅簡易計稅對應的進項轉(zhuǎn)出,沒有這一項的就在其他

84785001 

2024 07/29 14:22
好的,知道了謝謝,我們進項轉(zhuǎn)出是做紅字信息表嗎?

郭老師 

2024 07/29 14:26
不需要的,不用確認單的

84785001 

2024 07/29 14:27
那是應該怎么做

郭老師 

2024 07/29 14:28
你好,你只需要進項轉(zhuǎn)出附表2里面填寫了就可以的。賬上加稅合計正常做成本費用。

84785001 

2024 07/29 14:29
好的,意思就是不用做紅字信息表,申報的時候在附表2填寫就可以了對吧

郭老師 

2024 07/29 14:31
對的是的對的是的對的。
