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        問題已解決

        老師,這個是十萬的預付款和七萬多的入庫單,怎么做賬?入庫單是好多張不同日期的

        84784962| 提問時間:2024 07/26 21:51
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        小敏敏老師
        金牌答疑老師
        職稱:注冊會計師,中級會計師
        你好,同學 借:預付賬款 貸:銀行存款 借:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:預付賬款
        2024 07/26 21:54
        84784962
        2024 07/26 21:57
        沒有發(fā)票,小規(guī)模沒有進項稅,入庫單有好多張,都不是一個日期
        小敏敏老師
        2024 07/26 21:59
        小規(guī)模就不用考慮進項稅了,入庫單不是同一個日期也沒有關(guān)系,正常做賬就可以。
        84784962
        2024 07/26 22:15
        老師?入庫單是按日期做嗎,幾月的入庫單就做賬到幾月?而且這筆預付還沒有發(fā)票, 可能以后還會涉及退貨
        小敏敏老師
        2024 07/26 22:18
        正常是按月做,沒有發(fā)票的話可以先做暫估入庫,退庫時再做沖回。
        84784962
        2024 07/27 09:40
        老師?暫估的話也是按日期按月做嗎,好幾個日期好幾種品名都分開呢,還是只做一批籠統(tǒng)的暫估一下
        小敏敏老師
        2024 07/27 10:25
        暫估的話可以按日期按月做,不同日期不同品名分開暫估吧。
        84784962
        2024 07/27 10:31
        老師?暫估直接寫借庫存商品貸預付賬款嗎。那銷售只有收款單和出庫單怎么寫分錄
        小敏敏老師
        2024 07/27 10:50
        暫估可以寫借庫存商品貸預付賬款
        小敏敏老師
        2024 07/27 10:53
        銷售可以寫: 借:銀行存款/應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
        84784962
        2024 07/27 11:07
        是不是接著下面結(jié)轉(zhuǎn)成本,還是暫估不用結(jié)轉(zhuǎn)
        小敏敏老師
        2024 07/27 11:20
        確認收入的同時需要結(jié)轉(zhuǎn)成本
        小敏敏老師
        2024 07/27 11:20
        結(jié)轉(zhuǎn)成本跟暫估沒有關(guān)系
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