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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好,6月份預(yù)付污水處理費(fèi)是借預(yù)付貸銀存,然后分?jǐn)偨柚圃熨J預(yù)付,7月份收到發(fā)票怎么做賬呢



你好!這個(gè)你可以貼在制造費(fèi)用這個(gè)憑證里面
2024 07/25 08:33

84784991 

2024 07/25 08:35
稅怎么處理呢,制造費(fèi)用分?jǐn)偟臅r(shí)候做的

84784991 

2024 07/25 08:36
分?jǐn)偟臅r(shí)候不要分?jǐn)偠惏?/div>

宋生老師 

2024 07/25 08:36
你好!你是說(shuō)進(jìn)項(xiàng)稅嗎

84784991 

2024 07/25 08:37
對(duì)的,6月付款,7月收發(fā)票

宋生老師 

2024 07/25 08:38
你好!這個(gè)稅不影響的。你可以借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,貸預(yù)付賬款。
然后借制造費(fèi)用貸,預(yù)付賬款。把這個(gè)預(yù)付賬款的金額換算成不含稅的,以后都直接攤銷,不用管這個(gè)金項(xiàng)。

84784991 

2024 07/25 08:42
后面抵扣的話是應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)交待抵扣嗎

宋生老師 

2024 07/25 08:44
你好!你如果認(rèn)證了,就是待抵扣

84784991 

2024 07/25 09:02
公司管理人員代墊支付員工預(yù)支工資款,現(xiàn)在報(bào)銷怎么做賬呢

宋生老師 

2024 07/25 09:05
你好,借應(yīng)付職工職工薪酬,貸其他應(yīng)付款

84784991 

2024 07/25 09:07
付款的時(shí)候就是借其他貸銀存嗎

宋生老師 

2024 07/25 09:08
你好!是的,就是這樣了

84784991 

2024 07/25 09:47
小規(guī)模開票給公司,公司不能抵扣,但是能稅前扣除是嗎

宋生老師 

2024 07/25 09:56
你好!是的,如果是專票,也是可以抵扣的??梢远惽翱鄢?/div>

84784991 

2024 07/25 10:20
公司給員工個(gè)人發(fā)放獎(jiǎng)金,但是沒(méi)有核個(gè)稅怎么辦

宋生老師 

2024 07/25 10:21
你好!你說(shuō)沒(méi)有核,是沒(méi)有申報(bào)嗎
你可以按實(shí)際業(yè)務(wù)補(bǔ)申報(bào)就行

84784991 

2024 07/25 10:21
記賬按正常的嗎,還是不通過(guò)應(yīng)付職工薪酬,直接借費(fèi)用貸銀存呢

宋生老師 

2024 07/25 10:22
您好!這個(gè)是要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬的

84784991 

2024 07/25 10:22
對(duì)的,下個(gè)月補(bǔ)申報(bào)可以嗎

宋生老師 

2024 07/25 10:23
你好!可以的。操作沒(méi)問(wèn)題


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