問題已解決
老師,去年一批預(yù)收賬款,沒有進(jìn)行確認(rèn)收入,現(xiàn)在需要轉(zhuǎn)收入繳納增值稅及所得稅,賬簿怎么調(diào)整?



借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2024 07/24 15:48

84784986 

2024 07/24 15:48
不是,是需要做到23年去

文文老師 

2024 07/24 15:53
借:預(yù)收賬款 貸:未分配利潤(rùn) 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

84784986 

2024 07/24 15:56
請(qǐng)問按照這個(gè)記賬是嗎?那申報(bào)繳納增值稅及附加,產(chǎn)生滯納金嗎?在本期申報(bào)嗎?還是賬簿在本期做,申報(bào)在2023年12月更正申報(bào)?

文文老師 

2024 07/24 16:02
賬簿在本期做,申報(bào)在2023年12月更正申報(bào)

84784986 

2024 07/24 16:18
財(cái)報(bào)需要更正23年的嗎?企業(yè)所得稅呢?

文文老師 

2024 07/24 16:20
財(cái)報(bào)需要更正23年的,企業(yè)所得稅匯算清繳也要更正

84784986 

2024 07/24 16:21
調(diào)整報(bào)表,不動(dòng)賬簿是么

文文老師 

2024 07/24 16:27
就,調(diào)整報(bào)表,不動(dòng)賬簿
