問題已解決
老師,您好,公司2016年購一輛貨車9.6萬,現(xiàn)在以1萬元轉(zhuǎn)讓銷售出去,分錄怎樣做



你好,?你當時是做的固定資產(chǎn),是嗎?
2024 07/22 10:06

84785019 

2024 07/22 10:13
是的,當時是記固定資產(chǎn)

宋生老師 

2024 07/22 10:16
你好你現(xiàn)在做固定資產(chǎn)清理。
You

宋生老師 

2024 07/22 10:16
1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理
借:固定資產(chǎn)清理
? ? ? ?累計折舊
? ? ? ?固定資產(chǎn)減值準備
貸:固定資產(chǎn)
2.發(fā)生的清理費用
借:固定資產(chǎn)清理
貸:銀行存款
3.出售收入、殘料等的處理
借:銀行存款/原材料等
貸:固定資產(chǎn)清理
? ? ? ?應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)

84785019 

2024 07/22 10:35
我剛查看了,當年沒有計提,直接入賬是借:固寶資產(chǎn)145000,貸銀行存款145000,也沒做進項稅額,這樣該怎樣接賬

宋生老師 

2024 07/22 10:36
后來有做固定資產(chǎn)折舊嗎?

84785019 

2024 07/22 10:41
沒有,沒看到有這個數(shù)的折舊

84785019 

2024 07/22 10:42
備注暫不計提,可能是知道以后會轉(zhuǎn)讓出去所以不計提吧

宋生老師 

2024 07/22 10:46
你好!這么說吧,不計提本身是違規(guī)的操作。
你沒有計提,是不是當時一次稅前扣除了

84785019 

2024 07/22 11:16
我也不知道,我是從2020年才接的賬,現(xiàn)在查看2017年入的賬,查看2017年沒有做折舊計提,直接入固定資產(chǎn)而已,估計也沒做一次性稅前扣除吧

宋生老師 

2024 07/22 11:18
你好,那這個有點麻煩。
稅務局查的估計會讓你更正以前的年度的匯算清繳。

84785019 

2024 07/22 11:18
查看了2017年的年報,沒有做一次性加速扣除

宋生老師 

2024 07/22 11:23
你好!你如果想做正規(guī),就去更正之前的申報。

84785019 

2024 07/22 11:27
2016年的了,不折舊就等到少計管理費,現(xiàn)在再補折舊的也很難調(diào)整,要調(diào)整4-5年的折舊,不做調(diào)整 可以嗎

宋生老師 

2024 07/22 11:28
你好!這個按稅法肯定是不行了

84785019 

2024 07/22 11:29
科務局更擔心的一次性扣除或不入固定資 產(chǎn),如不調(diào)整 ,現(xiàn)在銷售轉(zhuǎn)讓怎么做分錄合適

宋生老師 

2024 07/22 11:31
你好,你
1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理
借:固定資產(chǎn)清理
? ? ? ?累計折舊
? ? ? ?固定資產(chǎn)減值準備
貸:固定資產(chǎn)
2.發(fā)生的清理費用
借:固定資產(chǎn)清理
貸:銀行存款
3.出售收入、殘料等的處理
借:銀行存款/原材料等
貸:固定資產(chǎn)清理
? ? ? ?應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)

84785019 

2024 07/22 11:41
這個固定資產(chǎn)減值準備和固定資產(chǎn)清理怎么算出來是多少

84785019 

2024 07/22 11:42
按4-5年折的話現(xiàn)在也折完了

宋生老師 

2024 07/22 11:42
你好!你沒有發(fā)生,就不用減值
清理,你不是9萬嗎,第一個分錄寫9.6萬固定資產(chǎn)清理
第三個,就是你賣出去的價格

84785019 

2024 07/22 11:52
.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理
借:固定資產(chǎn)清理1萬
累計折舊8.6萬
貸:固定資產(chǎn)9.6萬
3.出售收入、殘料等的處理
借:銀行存款1萬
貸:固定資產(chǎn)清理0.89
應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)0.12 對嗎

宋生老師 

2024 07/22 11:54
你好!借:固定資產(chǎn)清理9.6萬
貸:固定資產(chǎn)9.6萬
借:銀行存款1萬
貸:固定資產(chǎn)清理0.89
應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)0.11
然后借營業(yè)外支出,貸固定資產(chǎn)清理
