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問題已解決

老師你好,有關(guān)增值稅的繳納計提分錄,我還是有點搞不清楚,能幫我理一下嗎?

84784987| 提問時間:2024 07/16 23:01
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,是一般納稅人不,我給你寫
2024 07/16 23:01
小鎖老師
2024 07/16 23:02
1、收到進項票 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 2、開增值稅發(fā)票 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 3、月末結(jié)轉(zhuǎn)進項及銷項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進項: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 結(jié)轉(zhuǎn)銷項: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 4、如果,月末《應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅》科目余額是正數(shù)(余額在貸方),余額就是本月要交稅的數(shù)額 本月應(yīng)交稅金=銷項稅額-進項稅額 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅↑ 5、如果,月末《應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅》科目余額是負數(shù)(余額在借方),則該余額要下月留抵 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 6、實際交稅時: 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅↓ 貸:銀行存款
84784987
2024 07/17 10:15
老師您好,我想請問一下,如果收到專用發(fā)票,又不可以抵扣的話,我們做賬需要怎么寫分錄?
小鎖老師
2024 07/17 10:47
是產(chǎn)品購買嗎,還是費用你們?
84784987
2024 07/17 10:54
產(chǎn)品是購買的
84784987
2024 07/17 10:54
不屬于可以抵扣增值稅的?
小鎖老師
2024 07/17 11:15
如果這樣的話不抵扣,就是價稅合計,直接做庫存商品,不做這個進項稅就可以的哈
84784987
2024 07/17 15:12
老師,那如果是費用呢?
小鎖老師
2024 07/17 15:13
費用的話,借方庫存商品換成管理費用,這個就可以的,您好
84784987
2024 07/17 15:17
老師,也就是說轉(zhuǎn)為價稅合計來
小鎖老師
2024 07/17 16:21
嗯對是這個意思的了
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