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問(wèn)題已解決

退多繳的企業(yè)所得稅分錄怎么做?

84785008| 提問(wèn)時(shí)間:2024 07/15 14:38
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!這個(gè)是退上年的嗎
2024 07/15 14:39
84785008
2024 07/15 15:27
今年和上年都可以說(shuō)一下
宋生老師
2024 07/15 15:29
你好!今年的你直接紅字沖減多計(jì)提和繳納的就行 退稅會(huì)計(jì)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 實(shí)際收到退回的稅款時(shí): 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅
84785008
2024 07/15 15:35
好的謝謝老師
宋生老師
2024 07/15 15:36
你好!不用客氣的了
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