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問(wèn)題已解決

老師,我們公司五月份開(kāi)的票,已經(jīng)交了增值稅,結(jié)果對(duì)方單位今天來(lái)告訴我們金額不對(duì)頭,需要沖紅的重新開(kāi),重新開(kāi)的金額比之前要小些,意味著我們上個(gè)月就多交了增值稅,這種情況是不是也只有認(rèn)栽了,沒(méi)辦法進(jìn)行其他得操作了

84785040| 提問(wèn)時(shí)間:2024 07/15 10:55
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 不是,你開(kāi)具紅字發(fā)票,再重新開(kāi)具藍(lán)字發(fā)票 紅字發(fā)票里面的稅額,可以抵消之后的增值稅
2024 07/15 10:56
84785040
2024 07/15 10:58
不對(duì)呀 我之前開(kāi)的發(fā)票增值稅都已經(jīng)交 了
小菲老師
2024 07/15 11:06
同學(xué),你好 是呀,你現(xiàn)在開(kāi)具紅字發(fā)票,就是直接的稅額要退回的
小菲老師
2024 07/15 11:06
同學(xué),你好 是呀,你現(xiàn)在開(kāi)具紅字發(fā)票,就是之前的稅額要退回的
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