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問題已解決

上個月開具的增值稅專用發(fā)票(數電票),因為單位開具錯誤,這個月對方要求重新開具。這個月做了紅沖,有重新開的。金額和稅額都沒有變化,這個月怎么做賬務

84785003| 提問時間:2024 07/15 09:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應收賬款負數 貸主營業(yè)務收入負數 應交稅費負數, 借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費。
2024 07/15 09:31
84785003
2024 07/15 09:37
當月的話不需要做賬務處理吧,只按正確的發(fā)票記賬,對嗎?跨月的話即使數據一樣也需要做賬務處理:“借應收賬款負數 貸主營業(yè)務收入負數 應交稅費負數, 借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費?!?/div>
郭老師
2024 07/15 09:39
你好,對的是的,當月開的當月紅沖可以不用做。
84785003
2024 07/15 09:40
跨月紅沖的,結轉的成本還需要做賬務處理嗎?
郭老師
2024 07/15 09:41
好一正數一負數相當于沒有可以不用做。
84785003
2024 07/15 09:44
好的,謝謝
郭老師
2024 07/15 09:45
不用客氣,工作愉快。
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