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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,新公司租商鋪?zhàn)霾惋嫞课葑饨鹨迅?,對方未開票,這個怎么入賬,記什么科目?



借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款
2024 07/13 14:20

84784998 

2024 07/13 14:22
不用長期待攤嗎?

劉艷紅老師 

2024 07/13 14:23
這個不是還沒收到發(fā)票嗎,計(jì)入這個科目就要攤銷了哦

84784998 

2024 07/13 14:23
租金100萬元

劉艷紅老師 

2024 07/13 14:24
你可以先暫估入賬,到時(shí)收到發(fā)票再沖暫估

84784998 

2024 07/13 14:25
如果,對方拒絕開票,賬目怎么處理

劉艷紅老師 

2024 07/13 14:27
先做賬,匯算清繳調(diào)增

84784998 

2024 07/13 14:30
老師,是不是沒有收到發(fā)票的賬都先記入預(yù)付賬款科目,收到就轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用或長期待攤,沒有發(fā)票的就在匯算清繳的時(shí)候調(diào)增?

劉艷紅老師 

2024 07/13 14:34
是的, 是的, 就是這樣的

84784998 

2024 07/13 14:37
老師,裝修費(fèi)沒有一次性付清,每轉(zhuǎn)一筆對方都開普票,這個怎么入賬?記入什么科目?

劉艷紅老師 

2024 07/13 14:38
看開的發(fā)票來入賬就可以了

84784998 

2024 07/13 14:38
裝修費(fèi)不是要記入長期待攤費(fèi)用嗎?

劉艷紅老師 

2024 07/13 14:41
是的,這個是計(jì)入長期待攤費(fèi)用

84784998 

2024 07/13 14:43
5月份分三次付15萬,6月份付10萬

劉艷紅老師 

2024 07/13 14:43
按收到的發(fā)票入賬就可以了,和付款沒關(guān)系

84784998 

2024 07/13 14:44
還有20萬未付清
這個怎么記明細(xì)科目?借
代

劉艷紅老師 

2024 07/13 14:47
計(jì)入其他應(yīng)付款里面
