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老師,上月增值稅有留抵,記應交稅金-增值稅-未交負數(shù),本月需要把留抵用上,又加上認證了部分進項后還要交增值稅,分錄怎么做呢



借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
需要交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應交稅費,未交增值稅。
2024 07/12 17:29

老師,上月增值稅有留抵,記應交稅金-增值稅-未交負數(shù),本月需要把留抵用上,又加上認證了部分進項后還要交增值稅,分錄怎么做呢
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