問題已解決
老師好 企業(yè)所得稅A類季度報(bào)表第9行彌補(bǔ)以前年度虧損的數(shù)字自動(dòng)提取的利潤(rùn)總額的數(shù)字 是不是彌補(bǔ)第一季度的虧損了



不一定是第一季度的,是你累計(jì)的虧損。
2024 07/12 08:52

84784986 

2024 07/12 08:56
老師 累計(jì)的利潤(rùn)總額13839不是負(fù)的 不是應(yīng)該繳稅嗎

小寶老師 

2024 07/12 08:57
以前年度是不是有虧損呀?

84784986 

2024 07/12 08:59
老師你是說(shuō)2023年嗎

小寶老師 

2024 07/12 09:00
對(duì)對(duì),就是2024年之前的,正常的話是虧損可以追溯五年彌補(bǔ)

84784986 

2024 07/12 09:00
去年都是虧的

小寶老師 

2024 07/12 09:00
那就是彌補(bǔ)的去年的虧損。

小寶老師 

2024 07/12 09:01
就說(shuō)你去年虧損了100萬(wàn),今年盈利了200萬(wàn),在繳納所得稅的時(shí)候就可以。抵減100萬(wàn),按遞減后的200-100萬(wàn)來(lái)計(jì)算所得稅。

84784986 

2024 07/12 09:02
老師 彌補(bǔ)了虧損 減免表也填補(bǔ)了 自動(dòng)是0對(duì)嗎??

小寶老師 

2024 07/12 09:02
減免跟彌補(bǔ)虧損不是一個(gè)

84784986 

2024 07/12 09:04
13欄填減免所得稅額的時(shí)候上面是0 別的數(shù)字修改不了

小寶老師 

2024 07/12 09:06
您彌補(bǔ)虧損不用寫減免那一行喲。
