問題已解決
我5月份收到一份專票,6月初已認(rèn)證。6月末對方紅沖并重開發(fā)票,我應(yīng)該怎么做賬?



借應(yīng)付賬款
貸庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出,
借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交進(jìn)項貸應(yīng)付賬款。
2024 07/11 17:29

84784979 

2024 07/11 17:33
我是6月份按你說的做賬,還是認(rèn)證新的發(fā)票時做賬?

郭老師 

2024 07/11 17:35
你好,第一個是負(fù)數(shù)發(fā)票的。
第二個是別人給你重新開,你重新認(rèn)證的。

84784979 

2024 07/11 17:37
那就是我現(xiàn)在先不用改,等認(rèn)證新的發(fā)票時再改,對嗎?

郭老師 

2024 07/11 17:42
可以的,可以這么做的。
