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問題已解決

你好,老師??缭录t沖發(fā)票怎么操作

84785026| 提問時間:2024 07/11 11:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你們單位是銷售方的啦是在電子稅務局開發(fā)票是嗎?
2024 07/11 11:33
郭老師
2024 07/11 11:34
功能菜單依次選擇【開票業(yè)務】-【紅字發(fā)票開具】——【紅字發(fā)票確認信息錄入】。 錄入查詢條件,點擊【查詢】按鈕。在頁面點擊【選擇】,將選中的藍字發(fā)票信息自動帶入到頁面,選擇沖紅原因,點擊【提交】按鈕。點擊【去開紅字發(fā)票】,跳轉(zhuǎn)到紅字發(fā)票開具界面,再點擊 【開具發(fā)票】,完成紅字發(fā)票開具。
84785026
2024 07/11 11:41
受到,謝謝,個體戶所得稅費用可以入賬,做到費用里面吧
郭老師
2024 07/11 11:45
你好做的所得稅費用里面
84785026
2024 07/11 11:46
我知道做到所得稅里面,我是說申報個稅得時候可以做進到費用里面去吧
郭老師
2024 07/11 11:47
不可以的,這個不屬于費用。
84785026
2024 07/11 11:53
收到,謝謝
郭老師
2024 07/11 11:53
不用客氣,工作愉快
84785026
2024 07/11 11:58
你好,老師?,F(xiàn)在個稅經(jīng)營所得你看看我這樣算對嗎營業(yè)利潤150510.18*第三檔20%減速算扣除數(shù)10500,是19602.03,再乘以50%結果是9801是這樣算嗎
郭老師
2024 07/11 12:00
好,你的利潤總額是多少的?
84785026
2024 07/11 12:07
免稅額算上是153029.31,學堂其他老師說免稅額不算收入
郭老師
2024 07/11 12:11
這個不算免稅銷售額,你的利潤總額再減去這個免稅銷售額就可以的,還有累計扣除費用一個月5000,你是不是沒有考慮,你們不允許抵扣嗎?
84785026
2024 07/11 13:34
現(xiàn)在是法人在小規(guī)模公司,已經(jīng)申報個稅享受基本扣除了,這個個體戶也是他的名字在這里還可以享受每個月5000的基本扣除嗎?
郭老師
2024 07/11 13:36
不可以的,享受不了 ?按照你的那個算法就可以了
84785026
2024 07/11 13:39
奧,現(xiàn)在是第二季利潤總額將近28萬,交稅比較多,有的老師說可以暫估一部分季度獎金,下個季度再沖紅可以這樣操作嗎,不需要發(fā)票操作吧
郭老師
2024 07/11 13:40
可以的,可以這么做的。
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