問(wèn)題已解決
老師,幾年沒(méi)有計(jì)帳,第2季度里面怎么建帳,錄期初余額啊



您好
請(qǐng)問(wèn)前面有沒(méi)有電子稅務(wù)局申報(bào)?
2024 07/10 21:51

84785038 

2024 07/10 21:52
之前都是0申報(bào)

84785038 

2024 07/10 21:53
怎么在快帳里面建啊

bamboo老師 

2024 07/10 21:56
資產(chǎn)負(fù)債表里面都全部是0嗎

84785038 

2024 07/10 21:56
是的,之前全是0

84785038 

2024 07/10 21:57
基本戶里是有錢的,之前轉(zhuǎn)過(guò)10000,沒(méi)有計(jì)過(guò)帳,還有幾千

bamboo老師 

2024 07/10 21:58
那支出的明細(xì)還有嗎?

84785038 

2024 07/10 21:58
我是法人,是否是好操作一點(diǎn)

bamboo老師 

2024 07/10 21:59
請(qǐng)問(wèn)10000 現(xiàn)在還剩幾千 這個(gè)差額是做什么用途了?

84785038 

2024 07/10 21:59
要到基本戶里面拉,現(xiàn)在只能拉到1年半的數(shù)據(jù)

84785038 

2024 07/10 22:00
還有7000多,主要是銀行開(kāi)辦費(fèi),帳號(hào)管理費(fèi),回單管理等費(fèi)用,1年400多

bamboo老師 

2024 07/10 22:00
那您銀行存款填實(shí)際的幾千
其他應(yīng)付款填10000
差額填未分配利潤(rùn) 負(fù)數(shù)?
這樣就可以建賬了

84785038 

2024 07/10 22:02
10000塊,算投入的錢

84785038 

2024 07/10 22:05
要怎么計(jì)算呢。。

bamboo老師 

2024 07/10 22:06
你把10000填在實(shí)收資本欄次 不填其他應(yīng)付款

84785038 

2024 07/10 22:10
第2季,申報(bào)怎么填啊

bamboo老師 

2024 07/10 22:13
您沒(méi)有其他業(yè)務(wù)發(fā)生? 期初建賬后就有資產(chǎn)負(fù)債表了
二季度就填資產(chǎn)負(fù)債表 然后利潤(rùn)表都是0就好了啊

84785038 

2024 07/10 22:15
好的,謝謝老師

bamboo老師 

2024 07/10 22:16
不客氣哈,如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決,?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問(wèn)?。?/div>


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