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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,我公司欠對(duì)方公司500萬(wàn)元,不是業(yè)務(wù)上的款,該計(jì)入哪個(gè)科目



那個(gè)掛其他應(yīng)付款
2024 07/10 09:53

84785026 

2024 07/10 10:42
老師,法人向公司賬戶存入現(xiàn)金計(jì)入哪個(gè)科目

家權(quán)老師 

2024 07/10 10:45
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)付款

84785026 

2024 07/10 10:49
公司賬戶收到利息結(jié)息,怎么做分錄

家權(quán)老師 

2024 07/10 10:51
借:銀行存款
借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-存款利息 負(fù)數(shù)

84785026 

2024 07/10 11:23
老師,我公司是小規(guī)模納稅人,開出普票29250,這時(shí)怎么做分錄,月度開票沒(méi)有超過(guò)10萬(wàn)元,季度也沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)

家權(quán)老師 

2024 07/10 11:26
小規(guī)模收入
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1+1%)
增值稅=收款金額÷(1+1%)*0.01
借:應(yīng)收賬款/銀行存款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:庫(kù)存商品
?如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免

84785026 

2024 07/10 11:29
謝謝老師

家權(quán)老師 

2024 07/10 11:32
不客氣,祝你工作順利!如果感覺(jué)滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
