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問題已解決

老師你好 關(guān)于增值稅 銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng),到期末如何做分錄的問題,銷售出去的時(shí)候 銷項(xiàng)稅額固定了,購入進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng) 沒有做認(rèn)證 這時(shí)候做分錄也是進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在期末不知道怎么做分錄

84785014| 提問時(shí)間:2024 07/09 16:15
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小愛老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,是期末結(jié)轉(zhuǎn)稅金的分錄嗎
2024 07/09 16:16
84785014
2024 07/09 16:18
不太懂這期末的分錄該如何做 才對(duì)得上 增值稅上應(yīng)繳增值稅金額,購進(jìn)的原材料 進(jìn)項(xiàng)稅額 沒有認(rèn)證做分錄也是放進(jìn)項(xiàng)了嘛,后面認(rèn)證用不了那么多進(jìn)項(xiàng),折舊矛盾了,應(yīng)該就是期末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄吧
小愛老師
2024 07/09 16:21
您好,一般納稅人需要根據(jù)銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額的差額做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄? 借;應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ?貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
84785014
2024 07/09 16:26
老師 這里有多的進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候 怎么理解呢? 進(jìn)項(xiàng)大于當(dāng)月的銷項(xiàng)
小愛老師
2024 07/09 16:33
您好,那就是沒有銷售,還有庫存?;蛱潛p銷售進(jìn)項(xiàng)有結(jié)余
84785014
2024 07/09 16:35
不是這個(gè)意思,是一般企業(yè)肯定有庫存商品,那么對(duì)應(yīng)有的進(jìn)項(xiàng),肯定是要大于銷項(xiàng)的,我不理解的是這個(gè)點(diǎn)
小愛老師
2024 07/09 16:41
您好,有庫存商品時(shí)進(jìn)項(xiàng)全部給你開了,但你沒銷售完也就說銷項(xiàng)沒開完,所以進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的
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