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老師好,去年核定今年改查賬的個體戶去年的印花稅今年補交了,印花稅和滯納金一共90元,,在這個季度季報的時候,個人經(jīng)營所得填為成本費用可以嗎,今年這個個體戶沒收入,計劃年底注銷

84785012| 提問時間:2024 07/09 10:40
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
去年核定今年改查賬的個體戶,補交去年的印花稅及滯納金,不可以將其填為今年個人經(jīng)營所得的成本費用。 因為補交的是去年的印花稅,不屬于今年的經(jīng)營成本。今年該個體戶沒有收入,在季報時個人經(jīng)營所得應填為零。 補交去年印花稅和滯納金的賬務處理如下(單位:元): 借:以前年度損益調(diào)整 90 貸:銀行存款 90 同時,需將“以前年度損益調(diào)整”科目結(jié)轉(zhuǎn)至“利潤分配——未分配利潤”科目: 借:利潤分配——未分配利潤 90 貸:以前年度損益調(diào)整 90
2024 07/09 10:41
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