問題已解決
生產企業(yè)出口退稅,是在增值稅報完之后做嗎?在申報增值稅的時候需要把當月要出口退稅的不得免抵退,應退,免抵稅額,期末留抵稅額,報表上要做完嗎



你好,是的,生產企業(yè)出口退稅,是在增值稅報完之后做的。
你說的這些不需要的
2024 07/08 08:50

84785026 

2024 07/08 09:13
當月申報當月退嗎

暖暖老師 

2024 07/08 09:13
是的,當月申報當月就退稅了一般

84785026 

2024 07/08 09:14
老師,那賬務處理要做嗎?不得免征,應退稅額,免抵稅額結轉?

84785026 

2024 07/08 09:15
老師比如8月出口需要退稅,我在8月征期內做完增值稅再做出口退稅嗎

暖暖老師 

2024 07/08 09:16
不的免征部分計入成本核算

84785026 

2024 07/08 09:37
老師,那賬務處理什么時候做呢

暖暖老師 

2024 07/08 09:37
借主營業(yè)務成本
貸應交稅費-進項稅轉出

84785026 

2024 07/08 09:42
老師這個我會的,我的意思是這些分錄是在報增值稅之前就需要做的嗎?還是增值稅報完,下個月征稅期做

暖暖老師 

2024 07/08 09:42
這是申報完退稅后的
