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問(wèn)題已解決

之前已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出,會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)

84784948| 提問(wèn)時(shí)間:2024 07/07 15:14
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個(gè)是跨年的嗎還是啥,沒(méi)跨年借方就正常的成本或者費(fèi)用科目,跨年的話(huà),做以前年度損益調(diào)整? 這個(gè)? 貸方都是應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2024 07/07 15:16
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