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問題已解決

老師請問印花稅稅源采集之后提示印花稅金額合計值與企業(yè)進(jìn)銷項發(fā)票金額偏離超過500,是有什么問題嗎

84785029| 提問時間:2024 07/05 16:09
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,你就是檢查一下,確認(rèn)一下金額沒有錯的話直接申報就可以。
2024 07/05 16:10
84785029
2024 07/05 16:12
老師我是按銷項不含稅金額合計%2b季度入庫金額來計算的,這樣可以嗎,還是要改成銷項%2b進(jìn)項發(fā)票金額合計
東老師
2024 07/05 16:12
那你可以改成按照你抵扣的金額來填報,看看有沒有提示。
84785029
2024 07/05 16:14
好的我試一下,進(jìn)項是按后臺能查到的所有進(jìn)項還是只計算已抵扣的呢,是不是也要加上普票金額
東老師
2024 07/05 16:15
普票的金額肯定也得加上的。
84785029
2024 07/05 16:18
專票是只計算已抵扣的還是要加上待認(rèn)證的呢,我們有的進(jìn)項發(fā)票沒有勾選
東老師
2024 07/05 16:19
待認(rèn)證的你可以先不用加上。
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