問題已解決
老師我們3月份取得專票成本一張,3月份已經(jīng)抵扣,但是5月份對方把它紅沖了,之后又開了一張正確的,這個要怎么處理做賬



那么5月原分錄紅沖,然后重新正常做賬
2024 07/05 11:39

家權(quán)老師 

2024 07/05 12:15
取得紅字發(fā)票紅沖的時候,只是進項稅做進項轉(zhuǎn)出,其他科目金額負(fù)數(shù)。類似下邊
借:原材料等 負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出 正數(shù)
應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
