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實(shí)務(wù)
問題已解決
應(yīng)付賬款 貸方有負(fù)數(shù),我們是付款了,對(duì)方?jīng)]開票給我們,才會(huì)這樣嘛?老師



你好,對(duì)方是否履約完成?
2024 07/05 10:46

84784975 

2024 07/05 10:47
完成了,我們也付款了 對(duì)方?jīng)]開票給我們

小林老師 

2024 07/05 10:47
那就正常結(jié)轉(zhuǎn),應(yīng)付賬款不應(yīng)當(dāng)有余額

84784975 

2024 07/05 10:53
但對(duì)方?jīng)]開票給我們,也可以結(jié)轉(zhuǎn)

小林老師 

2024 07/05 11:29
是的,做賬權(quán)責(zé)發(fā)生制,你既然要統(tǒng)計(jì)沒發(fā)票部分,就得用暫估
