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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,之前對(duì)方單位付了10600元發(fā)票,也已經(jīng)認(rèn)證了,但是后面沖紅了8040元紅沖,這個(gè)如何賬務(wù)處理呢



你好,同學(xué),
借:應(yīng)付賬款
貸:原材料等
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2024 07/04 18:10

84784960 

2024 07/04 18:10
直播費(fèi)來著

小敏敏老師 

2024 07/04 18:13
不是材料,是費(fèi)用唄!那就貸記當(dāng)時(shí)做藍(lán)字發(fā)票時(shí)對(duì)應(yīng)的科目就行。

84784960 

2024 07/04 18:14
那我應(yīng)付賬款不是一直掛著?不欠票來著

小敏敏老師 

2024 07/04 18:31
發(fā)票不是之前開的有問題,后來紅沖一部分嗎?為什么又不欠票呢?我沒太明白你的意思!
