問題已解決
5月份有收入,但是成本發(fā)票未收到,所以做的暫估成本,那6月份發(fā)生了其中一筆收入退款,這個賬怎么做?



借銀行存款負(fù)數(shù),
貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù),
借庫存商品借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。
如果是銷售的產(chǎn)品。
2024 07/04 12:04

84784984 

2024 07/04 13:10
暫估的成本,成本要怎么處理?

郭老師 

2024 07/04 13:11
借應(yīng)付賬款待庫存商品再做這一個。

84784984 

2024 07/04 13:14
借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù),貸庫存商品負(fù)數(shù),借庫存商品負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)?

84784984 

2024 07/04 13:15
這是跨月退貨,跟利潤有關(guān)系嗎?

郭老師 

2024 07/04 13:16
你好可以的
有關(guān)系的

84784984 

2024 07/04 13:17
還要調(diào)整本年利潤?未分配利潤?都要調(diào)哪些科目?能不能出個完整的調(diào)整分錄?

郭老師 

2024 07/04 13:20
軟件做帳的同學(xué),你讓他月底自動結(jié)轉(zhuǎn)就行

84784984 

2024 07/04 13:48
還要一個分錄?借本年利潤讀書,帶主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)

郭老師 

2024 07/04 13:50
你好,軟件做賬的不需要。

郭老師 

2024 07/04 13:50
軟件它自動結(jié)轉(zhuǎn)的,你就不用手動來做了。
