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實(shí)務(wù)
問題已解決
@郭老師。不是做以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎



企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用以前年度損益調(diào)整,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用利潤分配未分配利潤
2024 07/03 20:41

84785046 

2024 07/03 20:42
老師我是接著這個(gè)問題問的

84785046 

2024 07/03 20:47
在嗎老師

郭老師 

2024 07/03 20:52
你好在的
你用的是哪一個(gè)準(zhǔn)則做帳?

84785046 

2024 07/03 20:52
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

郭老師 

2024 07/03 20:55
借以前年度損益調(diào)整
貸累計(jì)折舊

84785046 

2024 07/03 21:04
嗯,計(jì)提完折舊后面還怎么做

84785046 

2024 07/03 21:05
老師你這個(gè)銷售出去的我看不懂。 ?麻煩兩個(gè)問題具體說一下

郭老師 

2024 07/03 21:10
處置出去,做固定資產(chǎn)清理,
借固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊,
貸固定資產(chǎn)。
這個(gè)是把你的固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊都處置了,他兩個(gè)的差額放到固定資產(chǎn)清理里面。

郭老師 

2024 07/03 21:10
根據(jù)處置的價(jià)格,借應(yīng)收賬款,貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)。

郭老師 

2024 07/03 21:10
固定資產(chǎn)清理還有余額,把這個(gè)余額放到資產(chǎn)處置,損益就不要做營業(yè)外收支了

84785046 

2024 07/03 21:12
是這樣嗎老師

郭老師 

2024 07/03 21:20
出售的不對(duì)
其他的對(duì)

84785046 

2024 07/03 21:20
那正確的是什么

郭老師 

2024 07/03 21:26
借固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊,
貸固定資產(chǎn)
借應(yīng)收賬款,貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)
固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益
