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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,我們單位給員工發(fā)過(guò)節(jié)費(fèi),先轉(zhuǎn)給法人,然后取現(xiàn)金給到員工的,這樣怎么做賬呢



你好,借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
借:其他應(yīng)收款-法人貸:銀行存款
借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)貸:其他應(yīng)收款-法人
2024 07/03 18:29

84784997 

2024 07/03 18:32
過(guò)節(jié)費(fèi)沒(méi)有發(fā)票也可以入費(fèi)用是嘛,匯算清繳需不需要調(diào)增

王曉曉老師 

2024 07/03 18:33
這個(gè)發(fā)的現(xiàn)金,需要跟工資合并報(bào)個(gè)稅的

王曉曉老師 

2024 07/03 18:33
報(bào)了個(gè)稅不用調(diào)增的了

84784997 

2024 07/03 18:39
這個(gè)可不可以做飯一張憑證上面

王曉曉老師 

2024 07/03 18:40
可以的,沒(méi)問(wèn)題的呢
