問題已解決
老師,收到抵扣勾選了的紅字發(fā)票,怎么做賬務處理?



你好!你當時收到藍字發(fā)票的時候如何做的分錄?
2024 07/02 17:54

84785026 

2024 07/02 17:55
借:管理費用_咨詢費
應交稅費應交增值稅進項
貸:應付賬款

宋生老師 

2024 07/02 17:56
你好!你現(xiàn)在借應付賬款 貸管理費用 ,應交稅費應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出

84785026 

2024 07/02 17:56
好的,謝謝老師

宋生老師 

2024 07/02 17:57
你好不用客氣的人

84785026 

2024 07/02 18:02
那進項稅額轉(zhuǎn)出數(shù)據(jù),就讓他累積,后期還要再做賬務處理嗎?

宋生老師 

2024 07/02 18:03
你好!現(xiàn)在的會計制度沒有要求結(jié)轉(zhuǎn)

84785026 

2024 07/02 19:03
好的,謝謝老師

宋生老師 

2024 07/02 19:03
你好!不用客氣的了
