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問題已解決

老師您好,出口退稅小白,從來沒有操作過退稅,有問題請教。 書上這里說的增值稅申報表填好以后不要提交,進(jìn)入免抵退錄入數(shù)據(jù),然后申報增值稅,那問題是如果出口收入申報跟退稅不是同時進(jìn)行如何比對,比如現(xiàn)在7月申報的是6月的增值稅收入,但這個月不想退稅,過幾個月再退稅。那如何操作比對呢。

84784979| 提問時間:2024 07/01 23:34
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Xia老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
同學(xué)你好,實(shí)際工作中一般是當(dāng)月退稅的數(shù)據(jù)才進(jìn)行免抵退申報,保持勾選進(jìn)項發(fā)票一致性
2024 07/01 23:52
84784979
2024 07/02 08:32
跟我申報出口收入無關(guān)是嗎,因?yàn)槭稚系倪@家生產(chǎn)出口企業(yè)是純出口,而且他并不是每個月都有業(yè)務(wù),幾個月才出口一次。今年6月出口的我是不是在7月申報增值稅免抵退收入,問了老板說要9月進(jìn)項才開回來,那如果9月又是一筆出口業(yè)務(wù)都沒有,能正常去申請退稅嗎
Xia老師
2024 07/02 08:42
同學(xué)你好,可以的,出口退稅是和報關(guān)單上的出口項關(guān)聯(lián)只要這張報關(guān)單的進(jìn)項發(fā)票還沒退稅就可以申請退稅
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