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問(wèn)題已解決

印花稅提交申報(bào)顯示金額合計(jì)值與企業(yè)增值稅進(jìn)銷項(xiàng)票金額偏離值超過(guò)7500是多申報(bào)還是少申報(bào)了

84785033| 提問(wèn)時(shí)間:2024 07/01 09:58
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是買賣合同的印花稅嗎? 你購(gòu)進(jìn)的金額對(duì)應(yīng)的印花稅,有申報(bào)嗎?
2024 07/01 10:00
84785033
2024 07/01 10:02
是的,另外公司購(gòu)買車輛也可以算做是買賣合同交印花稅吧
鄒老師
2024 07/01 10:02
你好,是的,是需要的 買賣合同的印花稅,計(jì)稅依據(jù)按購(gòu)銷合計(jì)金額填寫??
84785033
2024 07/01 10:04
另外還想問(wèn)下進(jìn)項(xiàng)金額是不分專票和普票金額,全部要算入進(jìn)項(xiàng)金額繳納印花稅是嗎
鄒老師
2024 07/01 10:05
你好,是的,是這樣的
84785033
2024 07/01 10:07
老師:還想問(wèn)下偏離值超過(guò)7500,這個(gè)應(yīng)該指的是稅額是嗎
鄒老師
2024 07/01 10:07
你好,應(yīng)當(dāng)按含稅金額,而不僅僅是稅額部分?
84785033
2024 07/01 10:11
那可能是我表達(dá)錯(cuò)誤了,我的意思是不是說(shuō)我們少繳稅款7500元,
鄒老師
2024 07/01 10:12
你好,不是。這個(gè)是偏離值(是計(jì)稅依據(jù)的填寫與含稅收入差額),不是納稅金額的意思。
84785033
2024 07/01 10:13
我本來(lái)填的是1200多萬(wàn),后面我加了上去還是顯示7500,所以我有點(diǎn)搞糊涂了
鄒老師
2024 07/01 10:13
你好,本來(lái)填的是1200多萬(wàn),這里是購(gòu)銷的含稅金額嗎??
84785033
2024 07/01 10:24
是不含稅的
鄒老師
2024 07/01 10:24
你好,應(yīng)當(dāng)按購(gòu)銷含稅金額填寫計(jì)稅依據(jù)才是的。
84785033
2024 07/01 10:48
那我們合同約定是不含稅金額
鄒老師
2024 07/01 10:48
你好,你們的合同是不含稅金額和稅額分開(kāi)注明的??
84785033
2024 07/01 10:59
是的呢,這樣申報(bào)不含稅金額可以吧
鄒老師
2024 07/01 10:59
你好,合同是不含稅金額和稅額分開(kāi)注明的,那計(jì)稅依據(jù)就是按不含稅金額填寫的?
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