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問(wèn)題已解決

老師,假設(shè)公司前三年都是開(kāi)的簡(jiǎn)易計(jì)稅的勞務(wù)發(fā)票,但是現(xiàn)在員工培訓(xùn)費(fèi)開(kāi)的是增值稅專票,或者員工加油費(fèi)開(kāi)的是專票,可以抵扣嗎

84785012| 提問(wèn)時(shí)間:2024 06/20 05:55
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,如果企業(yè)本身是簡(jiǎn)易計(jì)稅的話,不用抵扣。
2024 06/20 05:56
84785012
2024 06/20 05:57
老師,如果當(dāng)月發(fā)生了一般計(jì)稅,可以把之前月份的進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎嗎
東老師
2024 06/20 05:58
不行,因?yàn)橹笆呛?jiǎn)易計(jì)稅對(duì)應(yīng)的,所以不能抵扣
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