問題已解決
23年賬上待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有抵扣,現(xiàn)在不想抵扣,怎么做分錄,把待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票這個(gè)科目余額沖減掉



你好,當(dāng)時(shí)做了成本費(fèi)用的嗎?如果是的話,
借利潤分配未分配利潤
貸應(yīng)稅費(fèi)待抵扣
2024 06/19 14:58

84784961 

2024 06/19 15:25
進(jìn)項(xiàng)稅額是單獨(dú)做這個(gè)科目,不會(huì)做費(fèi)用里面呀,做的時(shí)候借:費(fèi)用借:待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 貸:現(xiàn)金

郭老師 

2024 06/19 15:28
怎么不會(huì)做費(fèi)用?那你的增值稅不抵扣不就是加稅合計(jì)做到了費(fèi)用里面了。

郭老師 

2024 06/19 15:28
你增值稅不抵扣,不就是拿來抵扣所得稅了?

84784961 

2024 06/19 15:31
23年這樣做的借:費(fèi)用 10借:待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額1.3,貸:現(xiàn)金,在當(dāng)年待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我沒有抵減掉,現(xiàn)在一直掛賬上,現(xiàn)在這部分稅我就不抵扣了,怎么把這個(gè)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目上金額沖平

郭老師 

2024 06/19 15:35
借利潤分配,未分配利潤
貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。

84784961 

2024 06/19 15:40
好的,謝謝老師

郭老師 

2024 06/19 15:43
不用客氣,工作愉快。
