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問(wèn)題已解決

老師你好,23年收到的個(gè)稅手續(xù)費(fèi),沒(méi)有申報(bào)增值稅,可以在24年補(bǔ)申報(bào)嗎?是不是加在24年的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)一起申報(bào)就好?財(cái)務(wù)制度是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,補(bǔ)繳個(gè)稅應(yīng)該怎么做賬呢?

84784977| 提問(wèn)時(shí)間:2024 06/17 11:18
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好,應(yīng)該去23年更正申報(bào)的,補(bǔ)繳個(gè)稅?補(bǔ)交增值稅吧?
2024 06/17 11:19
84784977
2024 06/17 14:12
對(duì),補(bǔ)繳增值稅,今年補(bǔ)繳去年,應(yīng)該怎么做賬呢?
小云老師
2024 06/17 15:00
借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
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