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2022年4月以后免增值稅的無票,確認的收入,現(xiàn)在開票要繳稅,沖回以前確認的收入,我該怎么做分錄應繳增值稅的問題?不明白的別接



您好,沖回
借:應收賬款(負)貸:主營業(yè)務收入(負)
開票
借:應收賬款(正)貸:主營業(yè)務收入(正) 應交稅費-應交增值稅(正)
2024 06/15 10:40

2022年4月以后免增值稅的無票,確認的收入,現(xiàn)在開票要繳稅,沖回以前確認的收入,我該怎么做分錄應繳增值稅的問題?不明白的別接
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