問(wèn)題已解決
老師,2022年10月底系統(tǒng)上成本暫估掛賬,11月發(fā)票來(lái)了,正常報(bào)銷計(jì)入成本了,忘沖暫估了,現(xiàn)在系統(tǒng)上還有往來(lái)待核銷,怎么辦?



現(xiàn)在補(bǔ)就可以了
之前怎么做的
2024 06/15 07:23

84784951 

2024 06/15 07:24
那2023,2024年是不是一直掛著應(yīng)付賬款,其實(shí)付過(guò)了

郭老師 

2024 06/15 07:27
借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配為分配利潤(rùn)。

84784951 

2024 06/15 07:31
減少之前的利潤(rùn)分配嗎?之前表不用調(diào)了吧

84784951 

2024 06/15 07:31
增加利潤(rùn)分配

84784951 

2024 06/15 07:33
這個(gè)分錄做的時(shí)候沒(méi)有占預(yù)算

郭老師 

2024 06/15 07:37
沒(méi)有占預(yù)算是啥意思
紅沖暫估做發(fā)票的
你現(xiàn)在少了一步紅沖的
