問題已解決
商品暫估入庫,并且部分銷售。后面收到發(fā)票,沖銷之前,暫估,導(dǎo)致庫存商品金額不對,要怎么做分錄



你好!你說的導(dǎo)致庫存商品金額不對,是什么意思。
你只要按實際發(fā)票來入賬,就應(yīng)該跟實際對得上。和暫估對不上是正常的。
2024 06/14 15:03

84784999 

2024 06/14 15:11
就是我按暫估入庫了,然后有實際銷售,我也結(jié)轉(zhuǎn)成本了,然后后面收到發(fā)燒,沖銷之前暫估的,就導(dǎo)致庫存金額對不上

84784999 

2024 06/14 15:12
銷售的部分,結(jié)轉(zhuǎn)了成本,沖銷暫估,銷售部分的分錄要重新做么,怎么做

宋生老師 

2024 06/14 15:14
你好!是的。銷售的部分因為成本按暫估的結(jié)轉(zhuǎn)的,也需要修改

84784999 

2024 06/14 15:15
這個要怎么修改

宋生老師 

2024 06/14 15:16
你好!紅字沖減之前暫估的,然后按實際從新來做

84784999 

2024 06/14 15:22
老師,有沒有其他更好的方法呢,每次我們到貨都要暫估入庫,先不開票,然后銷售,后面開票,就導(dǎo)致每個月都要暫估,然后下個月紅沖,感覺好麻煩

宋生老師 

2024 06/14 15:24
你好!你是經(jīng)常暫估和實際對不上嗎

84784999 

2024 06/14 15:26
感覺每次都有點差異,搞得的好懵

84784999 

2024 06/14 15:29
而且正常來說,暫估入庫是不包含稅額的。所以收到發(fā)票是必須要紅沖暫估的分錄,并且重新做一張新的憑證吧

宋生老師 

2024 06/14 15:35
你好!是的,有差異就要這樣

84784999 

2024 06/14 15:35
沒有其他的方式么

宋生老師 

2024 06/14 15:37
你好!是的。除非你不暫估,但是不暫估,有可能沒有庫存結(jié)轉(zhuǎn)

84784999 

2024 06/14 15:40
那銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)的部分其實是沒問題的,也需要紅字全部沖掉么

宋生老師 

2024 06/14 15:41
你好!如果金額沒問題,可以不用改

84784999 

2024 06/14 15:44
不改的話,就導(dǎo)致庫存商品金額對不上啊,好奇怪的

宋生老師 

2024 06/14 15:47
你好!那就是一開始金額有問題了。估計還是稅金

84784999 

2024 06/14 15:49
那我實際暫估的時候是不加稅額的,對么

84784999 

2024 06/14 15:49
還是把稅額加上呢

84784999 

2024 06/14 15:50
還有一個問題是我暫估沒加稅額,付款后,應(yīng)付賬款那就剩個稅額,對方開票后我可以直接沖減稅額么,不做成本

宋生老師 

2024 06/14 15:52
你好!暫估一般按含稅來的多。當然,你也可以按不含稅

84784999 

2024 06/14 15:52
按含稅的話,進項稅額做在哪里?待認證抵扣稅金么?

宋生老師 

2024 06/14 15:53
你好!不需要做進項稅額。
