問題已解決
老師,本應掛帳,我給做成費用了,去年12月的,我怎么改



你好,同學,
借:其他應收款1997
貸管理費用
2024 06/13 17:15

84784988 

2024 06/13 17:18
那現(xiàn)在要付錢了,我再寫借庫存現(xiàn)金,貸其他營收款?現(xiàn)金會不會多下了?

麗媛老師 

2024 06/13 17:24
你這筆去年做賬的時候不是已經付過錢了嗎,為什么還要付,你能把這筆業(yè)務解釋一下嗎

84784988 

2024 06/13 17:25
沒付,是我做錯了,應該是掛帳,我給做成付款了

麗媛老師 

2024 06/13 17:32
借:庫存現(xiàn)金1997
貸其他應付款1997
借其他應付款1997
貸庫存現(xiàn)金等1997
