問題已解決
老師應收票據(jù)負數(shù)余額往哪里調(diào)?



什么原因出現(xiàn)了負數(shù),這個不會出現(xiàn)負數(shù)的。
2024 06/11 10:27

84785024 

2024 06/11 10:35
票據(jù)情況給的不及時,后期把他轉(zhuǎn)應收賬款去了

郭老師 

2024 06/11 10:36
你好,這種情況下,你們現(xiàn)在做一個借應收票據(jù)貸應收賬款的。

郭老師 

2024 06/11 10:36
應收票據(jù)他沒法重分類。

84785024 

2024 06/11 10:47
我主要是改2023年的財務報表,我直接在報表里改,應該怎么弄呀

郭老師 

2024 06/11 10:48
你好,那就放到應收賬款里面去先。

84785024 

2024 06/11 10:48
其實那個數(shù)據(jù)在2024年2期資產(chǎn)負債表已經(jīng)變過來了,現(xiàn)在投標人家覺得負數(shù)不正常要求我改報表

郭老師 

2024 06/11 10:51
好,你可以充應收賬款的。

84785024 

2024 06/11 10:53
老師,我沖了,主要是我們賬以前是外賬公司弄得,沖了過后應收為零,其他應收又太高。別人會不會認為我們報表有問題、

郭老師 

2024 06/11 10:54
你好,你賬上別處理。假設應收賬款余額是100,然后應收票據(jù)負數(shù)20,那你應收賬款填寫80,應收票據(jù)0。

84785024 

2024 06/11 10:56
主要是應收票據(jù)和應收賬款沖了過后為負數(shù),我又把負數(shù)轉(zhuǎn)到預收賬款科目了

郭老師 

2024 06/11 10:56
可以的,可以這么做的。
