問題已解決
賬上有應(yīng)付職工薪酬10000,我怎么處理掉,這是虛做的



同學(xué),你好
之前分錄做負(fù)數(shù)分錄
2024 06/03 12:43

84784989 

2024 06/03 12:44
要是不做度數(shù)呢

小菲老師 

2024 06/03 12:44
同學(xué),你好
那就做反分錄

84784989 

2024 06/03 12:44
不做負(fù)數(shù)呢,怎么處理為好

小菲老師 

2024 06/03 12:45
同學(xué),你好
那就做反分錄

84784989 

2024 06/03 12:45
我就是想沖,哪個科目和它對應(yīng)為好

小菲老師 

2024 06/03 12:46
同學(xué),你好
你之前入哪個科目,現(xiàn)在就要沖哪個科目

84784989 

2024 06/03 12:54
我不想這么做,我想借:應(yīng)付職工薪酬,貸 什么科目

84784989 

2024 06/03 12:54
我想這么做

小菲老師 

2024 06/03 12:54
同學(xué),你好
那就用以前年度損益調(diào)整

84784989 

2024 06/03 13:09
老師 我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,用哪個科目

小菲老師 

2024 06/03 13:11
同學(xué),你好
利潤分配——未分配利潤
