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問題已解決
學(xué)堂老師您好,貨物已經(jīng)到了,有進(jìn)項(xiàng)票,沒有抵扣,銷售了,有銷售發(fā)票,不抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)票,可以不做進(jìn)項(xiàng)票賬,不結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?



您好,為什么不抵扣呢?
2024 05/31 09:36

84784973 

2024 05/31 09:50
因?yàn)樯显铝舻锥惗鄩虻挚鄱?/div>

東老師 

2024 05/31 09:50
成本是可以正常結(jié)轉(zhuǎn)。

84784973 

2024 05/31 09:50
就沒有抵扣對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅

84784973 

2024 05/31 09:50
對(duì)應(yīng)成本稅沒有抵扣

東老師 

2024 05/31 09:51
增值稅可以不抵扣,但是成本是可以結(jié)轉(zhuǎn)的。

84784973 

2024 05/31 09:52
怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,進(jìn)項(xiàng)稅沒抵扣

東老師 

2024 05/31 09:52
借庫(kù)存商品 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款
正常結(jié)轉(zhuǎn)成本

84784973 

2024 05/31 09:53
做個(gè)待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅

東老師 

2024 05/31 09:53
對(duì),因?yàn)檫€沒認(rèn)證呢,所以進(jìn)入這個(gè)科目

84784973 

2024 05/31 09:53
那么抵扣后怎么做賬

84784973 

2024 05/31 09:54
下月抵扣

東老師 

2024 05/31 09:54
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額


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