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問題已解決

老師,請問,我本月銷項稅額500,進項抵扣了600,進項多抵扣的100,我需要做什么處理呢?因為在增值稅結(jié)轉(zhuǎn)這里,我未交增值稅就成負數(shù)了

84785031| 提問時間:2024 05/30 09:54
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,就是這么做的,因為進項是個大于銷項稅額就是負數(shù)
2024 05/30 09:55
84785031
2024 05/30 09:56
那我賬務(wù)上需要做什么處理嗎?還說這個負數(shù)就不管它,一直掛著呀
東老師
2024 05/30 09:57
你是可以這么做賬的。借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額
84785031
2024 05/30 09:57
多抵扣的這個部分,會在稅務(wù)下個抵扣期間抵消嗎,還是說只管抵扣當月呢
東老師
2024 05/30 09:58
會在稅務(wù)下個抵扣期間抵消的
84785031
2024 05/30 10:00
你是可以這么做賬的。借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 這個相當于做了反向的一個分錄哇
東老師
2024 05/30 10:00
對,沒錯,這么做賬就可以了。
84785031
2024 05/30 10:00
嗯,下個抵扣期間再調(diào)回是嗎
東老師
2024 05/30 10:01
對,下個月再沖險這個未交增值稅
84785031
2024 05/30 10:02
好的,謝謝老師
東老師
2024 05/30 10:02
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