問題已解決
老師,請問,我本月銷項稅額500,進項抵扣了600,進項多抵扣的100,我需要做什么處理呢?因為在增值稅結(jié)轉(zhuǎn)這里,我未交增值稅就成負數(shù)了



你好,就是這么做的,因為進項是個大于銷項稅額就是負數(shù)
2024 05/30 09:55

84785031 

2024 05/30 09:56
那我賬務(wù)上需要做什么處理嗎?還說這個負數(shù)就不管它,一直掛著呀

東老師 

2024 05/30 09:57
你是可以這么做賬的。借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額

84785031 

2024 05/30 09:57
多抵扣的這個部分,會在稅務(wù)下個抵扣期間抵消嗎,還是說只管抵扣當月呢

東老師 

2024 05/30 09:58
會在稅務(wù)下個抵扣期間抵消的

84785031 

2024 05/30 10:00
你是可以這么做賬的。借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額
這個相當于做了反向的一個分錄哇

東老師 

2024 05/30 10:00
對,沒錯,這么做賬就可以了。

84785031 

2024 05/30 10:00
嗯,下個抵扣期間再調(diào)回是嗎

東老師 

2024 05/30 10:01
對,下個月再沖險這個未交增值稅

84785031 

2024 05/30 10:02
好的,謝謝老師

東老師 

2024 05/30 10:02
不客氣,幫忙給個五星好評
