問題已解決
老師 我購進(jìn)了一批商品 然后贈送給了客戶 我購進(jìn)的時候進(jìn)項稅抵扣了 我贈送客戶的時候(走了廣宣費(fèi) 未稅金額進(jìn)的 增值稅再沒管) 對不對



你好不對,你抵扣了就得視同銷售繳納增值稅
2024 05/29 16:18

84784991 

2024 05/29 16:19
那我廣宣費(fèi)怎么做賬

暖暖老師 

2024 05/29 16:19
借銷售費(fèi)用
貸庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)銷項稅

84784991 

2024 05/29 16:19
是需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎

暖暖老師 

2024 05/29 16:20
做了銷項稅就不要轉(zhuǎn)出

84784991 

2024 05/29 16:46
這個是體驗品為了開拓市場也是需要做銷項稅嗎

暖暖老師 

2024 05/29 16:46
是的,要不然增值稅鏈條斷了
