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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,應(yīng)付職工薪酬和其他應(yīng)收款是同一個(gè)人,可以寫分錄,實(shí)發(fā)工資:借,應(yīng)付職工薪酬,貸,其他應(yīng)收款,可以這樣充掉嗎



您好,可以的呀,就是提前發(fā)過工資了
2024 05/27 20:04

84785038 

2024 05/27 20:07
老師!昨天咨詢的,前一年虧損沒有開票,第二年一月份開票季度盈利了,實(shí)際總的是虧損,第一季度計(jì)提費(fèi)用會計(jì)分錄是

84785038 

2024 05/27 20:13
不預(yù)交企業(yè)所得稅,計(jì)提費(fèi)用會計(jì)分錄是什么

廖君老師 

2024 05/27 20:13
您好,具體咱是要一起討論什么呀

84785038 

2024 05/27 20:16
第一季度開票盈利了,其實(shí)是虧損的,因?yàn)樯弦荒隂]有開票是虧損的,,第二年第一季度才開票,第一季度是盈利的,怎么寫分錄計(jì)提費(fèi)用,讓第一季度不用預(yù)交企業(yè)所得稅

廖君老師 

2024 05/27 20:18
哦哦,借:管理費(fèi)用-工資? ?貸:應(yīng)付職工薪酬-工資
年度匯繳時(shí)調(diào)增就好了,下年調(diào)整
借:未分配利潤?(負(fù)) ?貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 (負(fù))

84785038 

2024 05/27 20:21
老師,匯算清繳時(shí)是調(diào)增管理費(fèi)用,還是應(yīng)付職工薪酬

廖君老師 

2024 05/27 20:22
您好,調(diào)整管理費(fèi)用,把他從會計(jì)利潤里扣出來

84785038 

2024 05/27 20:24
匯算清繳時(shí)不要寫分錄對嗎,下年調(diào)整借,未分配利潤(負(fù)),貸:應(yīng)付職工薪酬(負(fù))具體是什么時(shí)候

廖君老師 

2024 05/27 20:25
您好,就是匯繳寫分錄,寫在下年賬套里,為了把?應(yīng)付職工薪酬做平
