問題已解決
月末增值稅需要做什么賬務處理,需要結(jié)轉(zhuǎn)計提嗎?



您好,增值稅的話,就是銷項和進項差額,直接結(jié)轉(zhuǎn)到應交稅費未交增值稅就行
2024 05/27 17:52

84784970 

2024 05/27 17:57
借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅
借:應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
可以這樣做賬務處理嗎,還是直接做第二個分錄?

小鎖老師 

2024 05/27 21:41
可以,這樣做分錄就沒問題的
