問題已解決
老師您好,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)前任去年8月份有一筆收入未交增值稅,現(xiàn)在我賬務上要怎么處理呢,謝謝老師



你好,當時賬上做了收入,但是沒有申報增值稅銷售額,是這個意思嗎?
2024 05/24 20:59

84784984 

2024 05/25 08:20
是的老師,賣廢料的當時計入了營業(yè)外收入

郭老師 

2024 05/25 08:22
借利潤分配未分配利潤
貸利潤分配為分配利潤,
應交稅費,應交增值稅銷項
修改更正之前的增值稅申報表
