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老師,請(qǐng)問24年做的庫存商品成本,因是23年成本,現(xiàn)在準(zhǔn)備匯算清繳時(shí)轉(zhuǎn)入到23年里面,請(qǐng)問做賬時(shí)一直調(diào)整憑證負(fù)數(shù)就行了嗎?



那個(gè)需要修改23年的報(bào)表,然后做匯算,24年的成本憑證刪除或者紅沖
2024 05/24 10:44

84785023 

2024 05/24 10:48
老師,原本憑證是借庫存 貸應(yīng)付名稱 如果做了紅沖那供應(yīng)商就欠發(fā)票了,這紅沖不對(duì),她應(yīng)該不欠發(fā)票,這怎么處理?

家權(quán)老師 

2024 05/24 10:51
只是收到發(fā)票不需要紅沖,只是視同23年已經(jīng)做了
借;主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品

84785023 

2024 05/24 10:55
老師,像紅沖我可以在這個(gè)月5月紅沖掉嗎?今年成本就不要了,算到了23年里面,做匯算時(shí)調(diào)增數(shù)據(jù)可以把

家權(quán)老師 

2024 05/24 10:58
那個(gè)商品確實(shí)在23年購入并銷售的才能做23年的成本,發(fā)票24年到的,23年暫估庫存商品,然后結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本

84785023 

2024 05/24 11:03
老師,這確實(shí)是23年購入的,24年才拿到的發(fā)票,但是那時(shí)沒有暫估,今年才發(fā)現(xiàn)這比是去年的,所以想放到23年匯算里面,所以說想調(diào)增一下數(shù)據(jù),想問調(diào)整會(huì)計(jì)分錄怎么弄,因?yàn)槭菐齑?/div>

家權(quán)老師 

2024 05/24 11:05
那么你需要在23年12月補(bǔ)做暫估
借:庫存商品
貸:應(yīng)付賬款-暫估-供應(yīng)商
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸;庫存商品

84785023 

2024 05/24 11:14
老師,那能不能在24年這個(gè)月進(jìn)行一個(gè)紅沖,成本算到去年,今年這個(gè)成本直接減掉不加入,這樣可以嘛?不然還要改動(dòng)以前的稅務(wù)局那邊報(bào)表

家權(quán)老師 

2024 05/24 11:18
按全責(zé)發(fā)生制不可以的,除非,那個(gè)商品今年才銷售出去


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老師,就是現(xiàn)在收到的發(fā)票要計(jì)入23年的匯算清繳成本費(fèi)用里面去,如果沒有暫估就不能去做嗎,或者去調(diào)整23年憑證增加暫估成本
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老師,公司23年的勞務(wù)業(yè)務(wù),24年1月我們公司才開票給客戶,然后也收到勞務(wù)公司來給我們的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票了,現(xiàn)在匯算清繳差點(diǎn)成本票,能做進(jìn)23年匯算清繳里面嗎?
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老師,23年的成本發(fā)票在24年所得稅匯算清繳前取得,日期是24年,可以做23年的成本嗎,需要調(diào)增嗎
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老師,23年有批面料形成了呆滯,在23.12月份轉(zhuǎn)入了成本,那24年開始這批材料還能體現(xiàn)在存貨里面嗎
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你好,請(qǐng)問,我23年的成本沒有取得發(fā)票,匯算清繳也沒有調(diào)減成本,24年匯算清繳怎么調(diào)整?
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