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生產(chǎn)企業(yè)進項發(fā)票缺421萬,5月內(nèi)銷部分開了50萬的銷項票,外銷開了300多萬銷項票,現(xiàn)在進項發(fā)票沒有認證的有30萬,這個30萬發(fā)票是先抵內(nèi)銷部分的增值稅嗎?



您好,是的,先抵內(nèi)銷部分的增值稅
2024 05/23 12:09

生產(chǎn)企業(yè)進項發(fā)票缺421萬,5月內(nèi)銷部分開了50萬的銷項票,外銷開了300多萬銷項票,現(xiàn)在進項發(fā)票沒有認證的有30萬,這個30萬發(fā)票是先抵內(nèi)銷部分的增值稅嗎?
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