問題已解決
老師,上月紅沖無票收入、留底的銷項這個月去做了留底抵欠,這個賬務應該怎么做帳?



留底抵欠
借:應交稅費-未交增值稅
貸:應交稅費-增值稅-進項稅轉出??
2024 05/23 08:55

84784951 

2024 05/23 10:55
抵欠的是簡易計稅,也是一樣的做法嗎?

84784951 

2024 05/23 10:56
老師能寫一個詳細的分錄,這個我有點沒明白

家權老師 

2024 05/23 10:57
留底抵欠
借:應交稅費-未交增值稅
? ? ??-簡易計稅
貸:應交稅費-增值稅-進項稅轉出??
