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問題已解決

老師,上月紅沖無票收入、留底的銷項這個月去做了留底抵欠,這個賬務應該怎么做帳?

84784951| 提問時間:2024 05/23 08:54
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
留底抵欠 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-增值稅-進項稅轉出??
2024 05/23 08:55
84784951
2024 05/23 10:55
抵欠的是簡易計稅,也是一樣的做法嗎?
84784951
2024 05/23 10:56
老師能寫一個詳細的分錄,這個我有點沒明白
家權老師
2024 05/23 10:57
留底抵欠 借:應交稅費-未交增值稅 ? ? ??-簡易計稅 貸:應交稅費-增值稅-進項稅轉出??
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