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問題已解決

匯算清繳之后,由于業(yè)務(wù)招待費引起的需要多繳納的所得稅,在申報財務(wù)報表的時候,資產(chǎn)負(fù)債表需要在應(yīng)付稅費里面調(diào)增嗎?利潤表里面的所得稅費用需要調(diào)增嗎?

84785018| 提問時間:2024 05/22 13:31
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,合格的話,是不需要調(diào)整的
2024 05/22 13:31
84785018
2024 05/22 13:32
在千分之5以內(nèi)的,40%的補交呀
小鎖老師
2024 05/22 13:33
這個的話是業(yè)務(wù)招待費,所得稅調(diào)增
84785018
2024 05/22 13:35
我想問的就是業(yè)務(wù)招待費引起的所得稅調(diào)增金額,在年報里面的資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表,所有者權(quán)益表,對應(yīng)的應(yīng)交稅費和所得稅,在報表里需要調(diào)整
小鎖老師
2024 05/22 13:36
這個的話,報表不需要調(diào)整,調(diào)整的是申報表的這個
84785018
2024 05/22 13:38
匯算清繳調(diào)整,年報不用調(diào)整對吧,年報按照12月份的報表申報是吧
小鎖老師
2024 05/22 13:38
嗯對,是這個意思的了
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