問題已解決
老師 借:主營業(yè)務成本 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 這筆分錄對不對?



您好,不對,這是進項轉出,貸方科目不對
貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅轉出)
2024 05/22 09:54

84784982 

2024 05/22 10:03
后面進項稅額轉出怎么結轉

廖君老師 

2024 05/22 10:05
您好,不通過各3級科目結轉
月末把應交稅費——應交增值稅 這個二級科目余額結轉到? 應交稅費——未交增值稅,用? 應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅)科目來結轉,不用把進項銷項科目結轉,?
借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)? 貸:應交稅費——未交增值稅? ?,
看應交稅費——應交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄??
借:應交稅費——未交增值稅? ? 貸:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)

84784982 

2024 05/22 10:16
是進項稅額轉出這個三級科目怎么結轉

廖君老師 

2024 05/22 10:17
您好,不用對應? ?進項稅額轉出這個三級科目
應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)? 這個3有科目是窗口,把??應交稅費——應交增值稅? 余額全部結轉,
